岗位职责:
一、财务审计
1、对公司财务计划、财务预算执行和决算情况;
2、与财务收支相关的经济活动及公司经济效益;
3、财务管理内控制度执行情况;
4、公司资金和财产管理情况;
5、专项资金提取、使用情况进行内部审计监督。
二、建设项目预(概)算及决算审计
1、对基本建设及技术改造项目执行情况审计监督;
2、对工程项目预、决算情况进行内部审计监督。
三、设备投资审计
对设备投资的决策过程、招投标制度的执行、采购合同的执行进行内部审计监督。
四、合同审计
对公司《大宗物资采购合同》《产品销售合同》《承包租赁合同》《技术转让合同》及其他合同执行情况、存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。
五、高层管理人员以及主要部门负责人离职审计
高层管理人员以及主要部门负责人员离任、调职,对其任职期间履行职责情况、经济活动及个人收入情况进行内部审计监督。
六、责任审计
对公司各部门负有经济责任的管理人员进行责任审计,以促进加强经营管理,提高公司经济效益。
七、对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关部门或个人进行专项审计调查,并向董事会报告审计调查结果。
八、对公司的对外投资及收益分配进行内部审计监督
九、董事会、监事会等机构指定的审计。
任职资格:
全日制本科及以上学历,3年以上相关工作经验,有相关资格证书优先。